职位描述
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岗位职责:
1.海外子公司绩效审计
1.1根据公司海外子公司年度绩效兑现政策要求,制定绩效审计方案和实施计划,根据审计结果编制审计底稿及编写审计报告;
1.2跟踪落实被审计的海外子公司的审计整改计划,确保审计闭环管理。
2. 内部控制审计:根据内控管理需要,对公司内部管理制度流程设计科学性、执行有效性进行审计,编制内部控制审计报告,并跟踪落实业务部门的整改计划。
3.经济责任审计:对公司开展经济业务的部门及下设海外子公司主要负责人任期内、离任后开展经济责任审计。
4.专项审计:对公司销售与清欠、采购与招标、工程项目、物流管理与存货、投资项目、服务与索赔、佣金及中间商费用等方面的规范性、效益性实施“一对一”专项审计。
任职要求:
1.本科及以上学历,会计、财务管理、审计、工商管理等相关专业;
2.两年及以上相关工作经验,熟悉公司制度流程、审计流程、财务审计及内控审计知识;
3.熟练掌握Excel、Word、SAP等管理信息技术应用技能,了解销售、经营管理、采购与招标、财务管理等流程;
4.具备较好沟通协调能力和抗压能力。